職位描述
崗位職責:
1、負責建立集團內部控制制度的建設及完善各項審計制度和流程;
2、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,擬定年度審計計劃和審計范圍,開展合規(guī)性審計及專項經營審計;
3、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及分、子、控股公司、關聯公司的內部控制、財務收支及各項經濟活動,以及財務核算和會計報表的真實性和準確性進行審計監(jiān)察工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經營風險和管理風險;揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內控體系;
4、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價; 對審計整改情況進行跟蹤檢查;
5、發(fā)現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議。
6、跟蹤監(jiān)控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;
7、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
8、統(tǒng)籌開展公司及分、子公司的內控風險點梳理,發(fā)現問題,提煉、評估風險,優(yōu)化解決;
9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設等。
任職資格:?
1、全日制本科學歷,審計學、財務、管理學、法學等相關專業(yè);
2、10年以上相關工作經驗,具有在政府審計機關、大型集團企業(yè)、上市公司八年以上財務、審計工作經驗;
3、熟悉制造業(yè)運作流程,熟悉內部審計流程與規(guī)范、財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優(yōu)先;
5、責任心和原則性強,嚴謹細致,優(yōu)秀的分析判斷能力、洞察力,良好的組織協(xié)調能力、影響力、壓力承受能力、溝通能力、下屬培育能力,可以適應出差。